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永仁縣農業(yè)農村局2025年部門預算編制說明

索引號:1153232701517648x4-/2025-0319016 公文目錄:部門預決算 發(fā)文日期:2025年03月19日 主題詞: 文  號:監(jiān)督索引號53232700432600000 成文日期:

監(jiān)督索引號53232700432600000

永仁縣農業(yè)農村局2025年部門預算編制說明

永仁縣農業(yè)農村局2025年預算公開目錄

第一部分永仁縣農業(yè)農村局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分永仁縣農業(yè)農村局2025年部門預算表

一、2025年財務收支預算總表

二、2025年部門收入預算表

三、2025年部門支出預算表

四、2025年財政撥款收支預算總表

五、2025年一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、2025年基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

八、2025年項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

九、2025年項目支出績效目標表(本級下達)

十、2025年項目支出績效目標表(另文下達)

十一、2025年政府性基金預算支出預算表

十二、2025年部門政府采購預算表

十三、2025年政府購買服務預算表

十四、2025年對下轉移支付預算表

十五、2025年對下轉移支付績效目標表

十六、2025年新增資產配置表

十七、2025年上級補助項目支出預算表

十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預算表

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

組織開展“三農”重大問題的政策研究,協(xié)調督促有關方面落實中共永仁縣委農村工作領導小組決定事項、工作部署和要求。

(二)機構設置情況

我部門共設置10個內設機構,包括:辦公室(農辦秘書股)、計劃財務股、鄉(xiāng)村振興股、畜牧獸醫(yī)股、漁業(yè)漁政管理股、種植業(yè)和農業(yè)機械化管理股、農產品質量安全監(jiān)管股、產業(yè)發(fā)展股、鄉(xiāng)村建設和農村社會事業(yè)促進股(環(huán)境資源股)、政策法規(guī)與改革股。

所屬單位0個。

(三)重點工作概述

緊緊圍繞省委“3815”戰(zhàn)略目標和發(fā)展資源經濟、園區(qū)經濟、開放經濟等重點任務,州委“一極三區(qū)”發(fā)展定位,縣委建設“一港三園”、精致縣城和“四美”鄉(xiāng)村發(fā)展思路,著力抓好糧油生產、肉牛高質量發(fā)展、林果提質增效等重點工作,為群眾增收奠定堅實基礎,深入推進農村人居環(huán)境整治提升,推動產業(yè)振興與鄉(xiāng)村建設融合發(fā)展。保持農業(yè)農村經濟、群眾收入增長與縣域經濟同步發(fā)展,爭取全縣農林牧漁業(yè)可比價增幅達5%以上。

一是穩(wěn)農業(yè)生產保糧食安全,提高政治站位,堅持底線思維,增強風險意識和危機意識,牢固樹立“防災就是增產、減損就是增糧”的理念,充分估計干旱可能對糧食的影響,全力以赴奪取糧食豐收。加強服務指導。堅持藏糧于地、藏糧于技,持續(xù)提高糧食安全綜合保障能力。以穩(wěn)定稻谷播種面積、擴大大豆油料播種面積、調優(yōu)玉米、馬鈴薯結構為指導,確保糧食播種穩(wěn)定在面積20.2萬畝,產量6.5萬噸以上。二是加強農業(yè)面源污染防治,按照《永仁縣面源污染治理三年攻堅行動方案》,加大對化肥、農藥、農膜等農產品投入品的監(jiān)管力度,引導做好農藥包裝廢棄物、廢舊農膜和廢棄滴灌管回收處理、回收利用,推廣綠色防控技術和有機肥替代化肥技術,減少農業(yè)面源污染。開展畜禽糞污、作物秸稈資源化利用,推廣綠色種養(yǎng)循環(huán),推進改廁與農村生活污水治理相銜接,推進廁所糞污、畜禽養(yǎng)殖廢棄物一并處理并資源化利用。三是抓產業(yè)提質量促發(fā)展,以“陽光生態(tài)花果園”建設為重點,著力補短板、強弱項。深入推進林果產業(yè)高質量發(fā)展。全面細致貫徹落實“陽光生態(tài)花果園”暨林果產業(yè)高質量發(fā)展大會各項要求,對照任務清單,謀實落細各項工作,把林果產業(yè)作為鄉(xiāng)村振興最重要、最根本、最關鍵的部分來抓。抓好建基地樹樣板服務。做強永仁縣冬季露天草莓優(yōu)勢產業(yè),確保每年冬季草莓面積不低于15000畝種植基地的建設,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)每年打造露天冬草莓綠色防控示范樣板各1片。引導低產低效石榴(突尼斯軟籽更換早熟六月紅、天使紅,晚熟華光、中石榴4號),芒果品種嫁接騰換補接,金絲棗嫁接騰換冬棗示范樣板建設,逐步推廣新品種利用率。2025年新建桑園2000畝,每年建設干畝糧食示范樣板3個以上。繼續(xù)深化提升“承接跟跑”成果,依托優(yōu)勢產業(yè),廣泛開展宣傳推介,深化第一輪“承接跟跑”專項行動成果,對外打品牌、拓市場,對內激活力、促轉型、提質量,將“陽光生態(tài)花果園”作為招商的立足點和引爆點。重點從高標準種苗繁育、高質量原材料基地建設、精深加工、冷鏈物流、農旅融合等方面挖掘優(yōu)勢,引投資促發(fā)展。培育新型農業(yè)經營主體,加強對新型農業(yè)經營主體的培訓和指導,提高其市場競爭力和帶動農民增收的能力。推動畜牧產業(yè)高質量發(fā)展。四是抓整治凈鄉(xiāng)村促和美。總結推廣浙江“千村示范、萬村整治”工程(以下簡稱“千萬工程”)經驗的重要指示批示精神,高質量推進農村人居環(huán)境整治提升,加快建設宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村,全面實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興,推進“兩污”治理更加深入,深入推進村容村貌整治提升。推動長效機制有效運行。鞏固好“廁所革命”農村衛(wèi)生戶廁改造成果,確保有效鞏固提升全縣農村人居環(huán)境整治成功。五是強管理嚴執(zhí)法促審批,落實好農業(yè)農村部門各項監(jiān)督管理職責,是持續(xù)做好農業(yè)行政綜合執(zhí)法,著力保障農業(yè)行業(yè)安全生產,提升行業(yè)內耕地利用、農牧產品、農資市場、農業(yè)機械、農村三資等監(jiān)管業(yè)務能力水平,是著力鞏固提升改革成果。六是固成果促振興守底線,進一步優(yōu)化改進工作方式方法,高質量做好防止返貧致貧監(jiān)測幫扶工作,落實“三保障”和飲水安全保障,分類做好脫貧人口就業(yè)幫扶,激發(fā)脫貧群眾內生發(fā)展動力,推動幫扶產業(yè)運營主體通過訂單生產、合作生產等方式與脫貧群眾和監(jiān)測對象建立穩(wěn)定利益聯(lián)結機制,實現(xiàn)對有產業(yè)發(fā)展條件及意愿的脫貧家庭全覆蓋,并及時足額兌付分紅,做好幫扶資產后續(xù)管理工作,幫扶項目資產收益重點用于鞏固拓展脫貧攻堅成果和全面實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興,激發(fā)群眾內生動力。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個;參公單位0個;事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:

在職人員編制91人,其中:行政編制15人,工勤人員編制4人,事業(yè)編制72人。在職實有78人,其中:財政全額保障78人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員83人,其中:離休0人,退休83人。

車輛編制3輛,實有車輛3輛,超編0輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2025年部門財務總收入18,716,873.38元,其中:一般公共預算18,716,873.38元,政府性基金0.00元,國有資本經營收益0.00元,財政專戶管理資金收入0.00元,事業(yè)收入0.00元,事業(yè)單位經營收入0.00元,上級補助收入0.00元,附屬單位上繳收入0.00元,其他收入0.00元。

與上年對比與上年對比增加912,173.38元,增長5.12%,主要原因分析是:由于原鄉(xiāng)村振興局并入,人員及人員工資增加。

(二)財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入18,716,873.38元,其中:本年收入18,716,873.38元,上年結轉收入0.00元。本年收入中,一般公共預算財政撥款18,716,873.38元,政府性基金預算財政撥款0.00元,國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比與上年對比增加912,173.38元,增長5.12%,主要原因分析是:由于原鄉(xiāng)村振興局并入,人員及人員工資增加。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出18,716,873.38元。財政撥款安排支出18,716,873.38元,其中:基本支出18,112,993.38元,與上年對比增加1,469,293.38,主要原因是:由于原鄉(xiāng)村振興局并入,人員及人員工資增加;項目支出603,880.00元,與上年對比減少557,120.00元,主要原因是減少第三次全國土壤普查專項經費和陽光花果園項目工作經費兩個項目資金預算。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于:

2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休487,490.40元,主要用于退休人員工資及公用經費。

2080502社會保障和就業(yè)支出-事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休1,316,920.20元,主要用于退休人員工資及公用經費。

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,589,953.11元,主要用于養(yǎng)老保險繳費支出。

2080506社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出414,462.00元,主要用于職業(yè)年金繳費支出。

2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤170,856.00元,主要用于機關事業(yè)單位死亡人員撫恤費支出。

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療173,068.64元,主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費支出。

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療388,629.52元,主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。

2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助571,664.89元,主要用于公務員醫(yī)療補助繳費支出。

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出46,480.00元,主要用于大病保險繳費支出。

2130101農林水支出-農業(yè)農村-行政運行4,293,633.88元,主要用于行政單位的基本支出。

2130104農林水支出-農業(yè)農村-事業(yè)運行7,418,049.90元,主要用于事業(yè)單位的基本支出。

2130108農林水支出-農業(yè)農村-病蟲害控制10,000.00元,主要用于動物疫病防控項目支出。

2130126農林水支出-農業(yè)農村-農村社會事業(yè)15,120.00元,主要用于永定鎮(zhèn)社區(qū)土地專管員基本補助項目支出。

2130135農林水支出-農業(yè)農村-農業(yè)生態(tài)資源保護50,000.00元,主要用于漁政監(jiān)管執(zhí)法及金沙江水域實施10年常年禁捕專項項目支出。

2130199農林水支出-農業(yè)農村-其他農業(yè)農村支出135,000.00元,主要用于重點改革部門編外聘用人員工資支出。

2130803農林水支出-普惠金融發(fā)展支出-農業(yè)保險保費補貼543,880.00元,主要用于農業(yè)保險保費補貼項目支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金1,091,664.84元,主要用于住房公積金繳費支出。

財政撥款安排支出按部門經濟科目分類情況,主要用于基本支出:18,112,993.38 元,其中:30101基本工資4,230,804.00元,30102津貼補貼1,781,184.00元,30103獎金927,911.00元,30107績效工資3,545,108.00元,30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1,589,953.11 元,30109職業(yè)年金繳費414,462.00元,30110職工基本醫(yī)療保險繳費561,698.16元,30111公務員醫(yī)療補助繳費571,664.89元,30112其他社會保障繳費147,605.44元,30113住房公積金1,091,664.84元,30199其他工資福利支出135,000.00元,30201辦公費138,200.00元,30202印刷費12,000.00元,30205水費2,000.00元,30206電費30,000.00元,30207郵電費61,500.00元,30211差旅費118,265.00元,30213維修(護)費25,000.00元,30215會議費20,000.00元,30216培訓費18,000.00元,30217公務接待費48,735.00元,30226勞務費120,000.00元,30227委托業(yè)務費17,500.00元,30228工會經費165,271.34元,30231公務用車運行維護費25,000.00元,30239其他交通費用277,860.00元,30299其他商品和服務支出3,500.00元,30302退休費1,755,210.60元,30305生活補助262,776.00元,301099其他對個人和家庭的補助15,120.00元。

項目支出603,880.00元,其中:30213維修(護)費10,000.00元,30226勞務費30,000.00元,30227委托業(yè)務費10,000.00元,30239其他交通費4,600.00元,30310個人農業(yè)生產補貼549,280.00元。

五、對下專項轉移支付情況

無。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目3個,政府采購預算總額26,000.00元,其中:政府采購貨物預算12,000.00元、政府采購服務預算14,000.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

永仁縣農業(yè)農村局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計73,735.00元,較上年減少52,565.00元,下降41.62%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

永仁縣農業(yè)農村局2025年因公出國(境)費預算為0.00元,較上年增加0.00元,增長0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

與上年對比無變化的原因是:我單位本年及上年因公出國(境)費預算均為0。

(二)公務接待費

永仁縣農業(yè)農村局2025年公務接待費預算為48,735.00元,較上年減少2,565.00元,下降5%,國內公務接待批次為98次,共計接待512人次。

減少的原因是:積極響應各級黨委政府厲行節(jié)約過緊日子的要求,嚴格執(zhí)行公務接待制度,加強公務接待管理,縮減公務接待經費。

(三)公務用車購置及運行維護費

永仁縣農業(yè)農村局2025年公務用車購置及運行維護費為25,000.00元,較上年減少50,000.00元,下降66.67%。其中:公務用車購置費0.00元,較上年增加0.00元,增長0%;公務用車運行維護費25,000.00元,較上年減少50,000.00元,下降66.67%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為3輛。

減少的原因是:積極響應各級黨委政府厲行節(jié)約過緊日子的要求,嚴格執(zhí)行公務用車管理制度,加強公務用車管理,縮減公務用車運行維護費。

八、重點項目預算績效目標情況

(一)“四美鄉(xiāng)村”—生活甜美農業(yè)保險專項資金

1.項目名稱:“四美鄉(xiāng)村”—生活甜美農業(yè)保險專項資金

2.立項依據(jù):根據(jù)《農業(yè)保險條例》、《中華人民共和國保險法》、《永仁縣中央財政保費補貼農產品保險實施方案》。

3.項目實施單位:永仁縣農業(yè)農村局

4.項目基本概況:對納入中央財政保費補貼的水稻、玉米、小麥、油菜、馬鈴薯,玉米制種和能繁母豬、育肥豬進行承保。

5.項目實施內容:2025年計劃投保水稻1.5萬畝、玉米7.5萬畝、油菜0.25萬畝、小麥0.2萬畝、馬鈴薯0.04萬畝;玉米繁制種0.01萬畝;能繁母豬10000頭、育肥豬60000頭。

6.資金安排情況:安排一般公共預算資金461,000.00萬元。用于配套納入中央財政保費補貼的水稻、玉米、小麥、油菜、馬鈴薯,玉米制種和能繁母豬、育肥豬進行承保。

7.項目實施計劃:在本年度6月30日前完成水稻投保1.5萬畝、玉米投保7.5萬畝、油菜0.25萬畝、小麥0.2萬畝、馬鈴薯0.04萬畝;玉米繁制種0.01萬畝;能繁母豬10000頭、育肥豬60000頭。

8.項目實施成效:通過項目的實施,有效化解種養(yǎng)殖戶的農業(yè)風險,種養(yǎng)殖戶保險品種遭受自然災害損失后,承保公司及時進行理賠,使種養(yǎng)殖戶得到經濟上補償,調動了種養(yǎng)殖戶的積極性,對恢復生產發(fā)展農村經濟取到了積極的推動作用。

(二)“四美鄉(xiāng)村”—生活甜美動物疫病防控經費

1.項目名稱:“四美鄉(xiāng)村”—生活甜美動物疫病防控經費

2.立項依據(jù):《中華人民共和國動物防疫法》、《云南省動物防疫條例》

3.項目實施單位:永仁縣農業(yè)農村局

4.項目基本概況:開展獸藥飼料經營戶、屠宰場及養(yǎng)殖場(戶)監(jiān)管工作,組織開展春秋兩季動物疫病防控工作。

5.項目實施內容:保障動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法車輛的正常運行,開展畜牧獸醫(yī)行業(yè)監(jiān)管;購買獸醫(yī)員意外保險,開展重大動物疫病防控。

6.資金安排情況:安排一般公共預算資金10,000.00元。用于動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法車輛的運行維護4,600.00元,購買獸醫(yī)員意外保險5,200.00元。

7.項目實施計劃:開展春秋2季高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫、豬瘟、豬藍耳病等疫苗免疫注射。

8.項目實施績效:通過高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫、豬瘟、豬藍耳病等疫苗免疫注射,使畜禽群體免疫密度應常年保持在90%以上,其中應免畜禽免疫密度應達到90%以上。高致病性禽流感、口蹄疫和小反芻獸疫免疫抗體合格率應常年保持在70%以上,確保不發(fā)生重大動物疫病,保證畜牧業(yè)健康發(fā)展,非洲豬瘟防控工作取得實效。

(三)永仁縣漁政監(jiān)管執(zhí)法及金沙江水域實施10年常年禁捕專項資金

1.項目名稱:永仁縣漁政監(jiān)管執(zhí)法及金沙江水域實施10年常年禁捕專項資金

2.立項依據(jù):按照《中華人民共和國漁業(yè)法》《云南省漁業(yè)條例》《水產養(yǎng)殖質量安全管理規(guī)定》(中華人民共和國農業(yè)部令第31號 )《國務院關于印發(fā)中國水生生物資源養(yǎng)護行動綱要的通知》(國發(fā)〔2006〕9號)《水產養(yǎng)殖質量安全管理規(guī)定》《農業(yè)農村部關于長江流域重點水域禁捕范圍和時間的通告》(農業(yè)農村部通告〔2019〕4號)《云南省人民政府辦公廳關于加強長江水生生物保護工作的實施意見》(云政辦發(fā)〔2019〕31號)開展?jié)O政監(jiān)管執(zhí)法及金沙江水域實施10年常年禁捕工作。

3.項目實施單位:永仁縣農業(yè)農村局

4.項目基本概況:金沙江流經永定鎮(zhèn)、永興鄉(xiāng)2鄉(xiāng)鎮(zhèn)4個村委會、全長27公里的水域進行管護。

5.項目實施內容:自2020年1月1日起境內金沙江實行十年禁漁,期間禁止一切捕撈行動。實現(xiàn)“四清四無”工作目標,即做到無捕撈漁船、無捕撈網(wǎng)具、無捕撈漁民、無捕撈生產,實現(xiàn)清船、清網(wǎng)、清江、清湖的要求。

6.資金安排情況:安排政府性基金預算50,000.00元。用于支出巡江護漁員工資30,000.00元,執(zhí)法車船支出10,000.00元,委托業(yè)務費10,000.00元,

7.項目實施計劃:金沙江云南段重點水域實行常年禁捕。確保實現(xiàn)“四無、四清”工作目標,即做到無捕撈漁船、無捕撈網(wǎng)具、無捕撈漁民、無捕撈生產,實現(xiàn)清船、清網(wǎng)、清江、清湖。

8.項目實施績效:到2025年底,全縣漁業(yè)經濟穩(wěn)定發(fā)展,完成上級下達的經濟目標任務、江河水域巡查監(jiān)管任務,禁漁期內巡查次數(shù)不少于90次,到2035年,金沙江云南段生態(tài)環(huán)境明顯改善,水生生物棲息生境得到全面保護,水生生物資源顯著增長,水域生態(tài)功能有效恢復。

九、其他公開信息

(一)專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算收入:政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出:通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預算:是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。

4.項目支出預算:是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

5.“三公”經費:是指政府部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待。其中,因公出國(境)費,反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。公務用車購置及運行費,反映單位公務用車購置及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務接待費,反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

6.政府采購:是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

7.政府購買服務:各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務供應商承擔,并根據(jù)服務數(shù)量和質量等因素向其支付費用的行為。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

永仁縣農業(yè)農村局2025機關運行經費安排1,082,831.34元,其中:30201辦公費138,200.00元,30202印刷費12,000.00元,30205水費2,000.00元,30206電費30,000.00元,30207郵電費61,500.00元,30211差旅費118,265.00元,30213維修(護)費25,000.00元,30215會議費20,000.00元,30216培訓費18,000.00元,30217公務接待費48,735.00元,30226勞務費120,000.00元,30227委托業(yè)務費17,500.00元,30228工會經費165,271.34元,30231公務用車運行維護費25,000.00元,30239其他交通費用277,860.00元,30299其他商品和服務支出3,500.00元,與上年對比減少15768.66元,下降1.02%,主要原因分析是減少人員支出其他交通費用、公務用車運行維護費及公務接待費。

(三)國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日,農業(yè)農村部門資產總額193,924,307.61元,其中,流動資產21,039,491.02元,固定資產7,321,534.35元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程165,563,282.24元,無形資產0元,其他資產0元。與上年相比,本年資產總額增加79,721,212.64元,其中:流動資產減少37,538,114.56元,固定資產減少1,709,597.37元,在建工程增加118,968,924.6元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產82項,賬面原值460,496.00元,資產處置收入0.00元;資產使用收入0.00元,其中出租資產0.00平方米,資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù),需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開為2024年12月資產月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53232700432600111



永仁縣農業(yè)農村局2025年部門預算公開表20250319033930255.xlsx  56K