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永仁縣統(tǒng)計局2025年部門預(yù)算編制說明
永仁縣統(tǒng)計局2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 永仁縣統(tǒng)計局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 永仁縣統(tǒng)計局2025年部門預(yù)算表
一、2025年財務(wù)收支預(yù)算總表
二、2025年部門收入預(yù)算表
三、2025年部門支出預(yù)算表
四、2025年財政撥款收支預(yù)算總表
五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)
六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、2025年基本支出預(yù)算表(人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目)
八、2025年項目支出預(yù)算表(其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目)
九、2025年項目支出績效目標(biāo)表(本級下達(dá))
十、2025年項目支出績效目標(biāo)表(另文下達(dá))
十一、2025年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、2025年部門政府采購預(yù)算表
十三、2025年政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、2025年新增資產(chǎn)配置表
十七、2025年上級補助項目支出預(yù)算表
十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
永仁縣統(tǒng)計局是主管全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計以及負(fù)責(zé)全縣國民經(jīng)濟(jì)核算工作的縣政府職能部門,主要工作職責(zé)為:
1.貫徹落實國家統(tǒng)計方針、政策,按照國家統(tǒng)計制度規(guī)定和國家、省、州統(tǒng)計局下達(dá)的統(tǒng)計調(diào)查計劃組織實施。
2.按照縣委、縣人民政府的要求組織制定并實施地方統(tǒng)計調(diào)查計劃;完成有關(guān)統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)。
3.組織協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、縣級各部門的統(tǒng)計和國民經(jīng)濟(jì)核算工作;監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)的實施。
4.會同有關(guān)部門組織實施重大的縣情縣力調(diào)查(包括全國性的普查);依法審查和審批各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、縣級各部門的統(tǒng)計調(diào)查計劃、調(diào)查方案;組織管理全縣統(tǒng)計報表工作。
5.搜集、整理、提供全縣統(tǒng)計資料,并對國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展進(jìn)行統(tǒng)計調(diào)查、統(tǒng)計分析,提供統(tǒng)計資料和統(tǒng)計咨詢意見,實施統(tǒng)計監(jiān)督。
6.統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全縣性的基本統(tǒng)計資料;定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計公報;積極培育和發(fā)展統(tǒng)計信息咨詢服務(wù)市場。
7.建立、健全和管理全縣統(tǒng)計信息化系統(tǒng)和全縣統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫工作;組織指導(dǎo)全縣統(tǒng)計科學(xué)研究、統(tǒng)計教育、統(tǒng)計干部培訓(xùn)工作。
8.統(tǒng)一管理國家和省、州統(tǒng)計局和縣財政安排的統(tǒng)計事業(yè)費;協(xié)助鄉(xiāng)(鎮(zhèn))管理鄉(xiāng)(鎮(zhèn))統(tǒng)計員;指導(dǎo)和管理統(tǒng)計人員繼續(xù)教育工作。
9.承辦縣委、縣人民政府和上級統(tǒng)計主管部門交辦的其他事項。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、綜合統(tǒng)計股、統(tǒng)計執(zhí)法大隊
所屬單位0個。
(三)重點工作概述
1.扛牢壓實管黨治黨政治責(zé)任。全面加強黨的領(lǐng)導(dǎo),牢記“為國統(tǒng)計、為民服務(wù)”的初心使命,旗幟鮮明講政治。認(rèn)真履行黨組主體責(zé)任和黨組書記第一責(zé)任人責(zé)任,扎實抓好黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識形態(tài)等工作,深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于統(tǒng)計工作的重要講話指示批示精神,把嚴(yán)的態(tài)度、嚴(yán)的紀(jì)律、嚴(yán)的規(guī)矩落實到各個方面,堅持不懈抓好作風(fēng)建設(shè)和統(tǒng)計行風(fēng)建設(shè),堅持以上率下、統(tǒng)籌兼顧,切實轉(zhuǎn)變作風(fēng),提高工作效能,打造一流統(tǒng)計干部隊伍,樹立政府統(tǒng)計良好形象。
2.加強人才隊伍培養(yǎng)。結(jié)合基層統(tǒng)計工作實際,定期開展針對統(tǒng)計員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),在日常工作中做好對基層統(tǒng)計人員的指導(dǎo)工作,提升基層統(tǒng)計人員業(yè)務(wù)水平和實踐能力,為統(tǒng)計基層基礎(chǔ)建設(shè)提供堅實保障,造就專業(yè)精深、作風(fēng)扎實的基層統(tǒng)計隊伍。
3.全力以赴開展好全國1%人口抽樣調(diào)查工作。根據(jù)《全國人口普查條例》規(guī)定,國務(wù)院決定于2025年開展全國1%人口抽樣調(diào)查。縣統(tǒng)計局將切實加強組織領(lǐng)導(dǎo),建立相關(guān)工作機(jī)制,確保調(diào)查任務(wù)順利完成。為掌握2020年以來我國人口在數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布以及居住等方面的變化情況,客觀反映我國人口發(fā)展?fàn)顩r,為各級部門科學(xué)制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、完善新時代人口發(fā)展戰(zhàn)略、推動人口高質(zhì)量發(fā)展,提供準(zhǔn)確的統(tǒng)計信息支持。
4.扎實做好五經(jīng)普資料開發(fā)運用。在2024年工作的基礎(chǔ)上,在上有的統(tǒng)籌指導(dǎo)下,扎實做好普查數(shù)據(jù)匯總、評估、共享與發(fā)布,普查資料開發(fā)及普查總結(jié)等各項具體工作,按上級要求及時發(fā)布普查公報。
5.充分發(fā)揮統(tǒng)計執(zhí)法監(jiān)督職能作用,強化統(tǒng)計監(jiān)督和指導(dǎo)。一是加強數(shù)據(jù)審核和監(jiān)督,定期開展“雙隨機(jī)”檢查,嚴(yán)格落實防范和懲治統(tǒng)計造假弄虛作假重大政治責(zé)任。二是常態(tài)化開展統(tǒng)計執(zhí)法檢查,扎實推進(jìn)專項治理。推進(jìn)依法統(tǒng)計、依法治統(tǒng),切實擔(dān)負(fù)起保障統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量的主體責(zé)任,加大對統(tǒng)計違法案件的查處力度和通報力度,筑牢統(tǒng)計數(shù)據(jù)造假“防火墻”,從根源上鏟除“數(shù)字腐敗”滋生土壤,切實推進(jìn)統(tǒng)計造假屢禁難絕專項治理工作。
6.進(jìn)一步加強統(tǒng)計監(jiān)測預(yù)警,著力提升統(tǒng)計服務(wù)水平。一是做好經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)完成情況監(jiān)測,密切關(guān)注相關(guān)政策措施落實效果,強化苗頭性、趨勢性、傾向性問題分析,為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運行提供可靠統(tǒng)計支撐。二是強化溝通協(xié)調(diào)能力。及時共享統(tǒng)計信息,與各部門溝通協(xié)調(diào),不斷提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析解讀能力,突出重點工作,及時向上對接,充分發(fā)揮統(tǒng)計“數(shù)庫”“智庫”和參謀助手作用。
7.深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。壓緊壓實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任,嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴(yán)格落實各級過緊日子的要求,持續(xù)糾治形式主義、官僚主義,突出防治“數(shù)字上的腐敗”;馳而不息地抓好隊伍的作風(fēng)建設(shè),發(fā)揚“嚴(yán)真細(xì)實快”的工作作風(fēng),對標(biāo)對表,精益求精,高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量高效率推進(jìn)落實各項工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個;參公單位0個;事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
在職人員編制14人,其中:行政編制6人,工勤人員編制1人,事業(yè)編制7人。在職實有13人,其中:財政全額保障13人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 1人,其中: 離休 0人,退休 1人。
車輛編制1輛,實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入2936679.59元,其中:一般公共預(yù)算2936679.59元,政府性基金0元,國有資本經(jīng)營收益0元,財政專戶管理資金收入0元,事業(yè)收入0元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0元,上級補助收入0元,附屬單位上繳收入0元,其他收入0元。
與上年對比增加96851.82元,增長3.4%,主要原因是:2025年開展1%人口抽樣調(diào)查增加工作經(jīng)費。
(二)財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入2936679.59元,其中:本年收入2936679.59元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款2936679.59元,政府性基金預(yù)算財政撥款0元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加96851.82元,增長3.4%,主要原因是:2025年開展1%人口抽樣調(diào)查增加工作經(jīng)費。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出2936679.59元。財政撥款安排支出 2936679.59元,其中:基本支出2336679.59元,與上年對比較上年增加96851.82元,增長4.3%,主要原因是:2024年事業(yè)人員編制增加運行經(jīng)費增加;項目支出600000.00元,與上年保持一致。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于:2010501行政運行1155443.15元,2010502一般行政管理事務(wù)600000.00元,2010550事業(yè)運行636499.21元,2080501行政單位離退休22593.60元,2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出217747.68元,2080801死亡撫恤20520.00元,2101101行政單位醫(yī)療43330.55元,2101102事業(yè)單位醫(yī)療31766.13元,2101103公務(wù)員醫(yī)療補助47164.51元,2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3920.00元,2210201住房公積金157694.76元。
財政撥款安排支出按部門經(jīng)濟(jì)科目分類情況,主要用于基支出2336679.59元,其中:30101基本工資530100.00元,30102津貼補貼396888.00元,30103獎金228782.00元,30107績效工資339733.00元,30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費217747.68元,30110職工基本醫(yī)療保險繳費75096.68元,30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費47164.51元,30112其他社會保障繳費14784.10元,30113住房公積金157694.76元,30199其他工資福利支出64008.00元,30201辦公費16100.00元,30205水費1700.00元,30206電費12300.00元,30211差旅費25000.00元,30217公務(wù)接待費10000.00元,30228工會經(jīng)費22087.26元,30231公務(wù)用車運行維護(hù)費25000.00元,30239其他交通費用67980.00元,30299其他商品和服務(wù)支出24000.00元,30302退休費21993.60元,30305生活補助38520.00元。
項目支出600000.00元,其中:30201辦公費57220.00元,30202印刷費2400.00元,30205水費4000.00元,30206電費7520.00元,30211差旅費5000.00元,30215會議費17840.00元,30216培訓(xùn)費86820.00元,30217公務(wù)接待費9000.00元,30226勞務(wù)費397200.00元,30227委托業(yè)務(wù)費8000.00元,30239其他交通費用5000.00元。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
無。
六、政府采購預(yù)算情況
無。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
永仁縣統(tǒng)計局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計44000.00元,較上年減少500元,下降1.1%%,具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費
永仁縣統(tǒng)計局2025年因公出國(境)費預(yù)算為0元,較上年增加0元,增長0%,共計安排因公出國(境)團(tuán)組0個,因公出國(境)0人次。
與上年對比無變化的原因是:我單位本年及上年因公出國(境)費預(yù)算均為0。
(二)公務(wù)接待費
永仁縣統(tǒng)計局部門2025年公務(wù)接待費預(yù)算為19000.00元,較上年減少500元,下降1.1%,國內(nèi)公務(wù)接待批次為48次,共計接待349人次。
增減變化原因厲行節(jié)儉,減少公務(wù)接待支出。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
永仁縣統(tǒng)計局部門2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為25000.00元,較上年增加0萬元,增長0%。其中:公務(wù)用車購置費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%;公務(wù)用車運行維護(hù)費25000.00元,較上年增加0萬元,增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為1輛。無增減變化的原因是:厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制三公經(jīng)費管理相關(guān)規(guī)定。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
(一)永仁縣統(tǒng)計基礎(chǔ)及調(diào)查工作專項經(jīng)費
1.項目名稱:永仁縣統(tǒng)計基礎(chǔ)及調(diào)查工作專項經(jīng)費
2.立項依據(jù):單位年度工作計劃、項目實施方案。
3.項目實施單位:永仁縣統(tǒng)計局
4.項目基本概況:搜集、整理、提供全縣性的統(tǒng)計資料,對全縣國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展和科技進(jìn)步情況進(jìn)行統(tǒng)計分析和監(jiān)督,向縣委縣政府及有關(guān)部門提供咨詢或建議,審定、管理、出版全縣性統(tǒng)計資料,定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展和科技進(jìn)步情況的統(tǒng)計公報。建立、健全管理全縣統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和全縣統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系、建立健全統(tǒng)計工作網(wǎng)絡(luò),不斷推進(jìn)統(tǒng)計工作標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。根據(jù)國家統(tǒng)計法律、規(guī)章和省統(tǒng)計局制定的地方統(tǒng)計法規(guī),負(fù)責(zé)社會調(diào)查活動管理,組織指導(dǎo)全縣統(tǒng)計法規(guī)的宣傳和普及工作,監(jiān)督統(tǒng)計法規(guī)的貫徹實施,依法查處統(tǒng)計違法行為。組織開展農(nóng)業(yè)、工業(yè)、能源、投資、商貿(mào)、房地產(chǎn)、建筑業(yè)、勞動工資等專業(yè)統(tǒng)計工作。組織協(xié)調(diào)做好全縣“四上企業(yè)”聯(lián)網(wǎng)直報工作。及時編印國民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)快報及年度領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)工作手冊。
5.項目實施內(nèi)容:(1)搜集、整理、提供全縣性的統(tǒng)計資料,對全縣國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展和科技進(jìn)步情況進(jìn)行統(tǒng)計分析和監(jiān)督,向縣委縣政府及有關(guān)部門提供咨詢或建議,審定、管理、出版全縣性統(tǒng)計資料,定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展和科技進(jìn)步情況的統(tǒng)計公報。
(2)建立、健全管理全縣統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和全縣統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系、建立健全統(tǒng)計工作網(wǎng)絡(luò),不斷推進(jìn)統(tǒng)計工作標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。
(3)負(fù)責(zé)社會調(diào)查活動管理,組織指導(dǎo)全縣統(tǒng)計法規(guī)的宣傳和普及工作,監(jiān)督統(tǒng)計法規(guī)的貫徹實施,依法查處統(tǒng)計違法行為。
(4)組織開展農(nóng)業(yè)、工業(yè)、能源、投資、商貿(mào)、房地產(chǎn)、建筑業(yè)、勞動工資等專業(yè)統(tǒng)計工作。組織協(xié)調(diào)做好全縣“四上企業(yè)”聯(lián)網(wǎng)直報工作。
(5)及時編印國民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)快報及年度領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)工作手冊。
(6)完成業(yè)務(wù)培訓(xùn)42場,統(tǒng)計基礎(chǔ)及調(diào)查工作完成;
(7)成調(diào)查統(tǒng)計工作類別14項;
6.資金安排情況:一般公共預(yù)算財政撥款安排200000.00元。
7.項目實施計劃:(1)搜集、整理、提供全縣性的統(tǒng)計資料,對全縣國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展和科技進(jìn)步情況進(jìn)行統(tǒng)計分析和監(jiān)督,向縣委縣政府及有關(guān)部門提供咨詢或建議,審定、管理、出版全縣性統(tǒng)計資料,定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展和科技進(jìn)步情況的統(tǒng)計公報。
(2)建立、健全管理全縣統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和全縣統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系、建立健全統(tǒng)計工作網(wǎng)絡(luò),不斷推進(jìn)統(tǒng)計工作標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。
(3)負(fù)責(zé)社會調(diào)查活動管理,組織指導(dǎo)全縣統(tǒng)計法規(guī)的宣傳和普及工作,監(jiān)督統(tǒng)計法規(guī)的貫徹實施,依法查處統(tǒng)計違法行為。
(4)組織開展農(nóng)業(yè)、工業(yè)、能源、投資、商貿(mào)、房地產(chǎn)、建筑業(yè)、勞動工資等專業(yè)統(tǒng)計工作。組織協(xié)調(diào)做好全縣“四上企業(yè)”聯(lián)網(wǎng)直報工作。
(5)及時編印國民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)快報及年度領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)工作手冊。
(6)完成業(yè)務(wù)培訓(xùn)42場,統(tǒng)計基礎(chǔ)及調(diào)查工作完成;
(7)成調(diào)查統(tǒng)計工作類別14項;
8.項目實施績效:(1)對全縣國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展和科技進(jìn)步情況進(jìn)行統(tǒng)計分析和監(jiān)督,向縣委縣政府及有關(guān)部門提供咨詢或建議;
(2)定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展和科技進(jìn)步情況的統(tǒng)計公報;
(3)不斷推進(jìn)統(tǒng)計工作標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化;
(4)做好全縣“四上企業(yè)”聯(lián)網(wǎng)直報工作;
(5)及時編印國民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)快報及年度領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)工作手冊;
(6)為社會公眾提供統(tǒng)計信息、咨詢服務(wù)率80%以上;
(7)為準(zhǔn)確制定經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展統(tǒng)計數(shù)據(jù)支撐率90%以上;
(8)社會公眾對統(tǒng)計基礎(chǔ)及調(diào)查工作的滿意度達(dá)95%以上。
(二)1%人口抽樣調(diào)查工作經(jīng)費
1.項目名稱:1%人口抽樣調(diào)查工作
2.立項依據(jù):根據(jù)《全國人口普查條例》規(guī)定,國務(wù)院決定于2025年開展全國1%人口抽樣調(diào)查。
3.項目實施單位:永仁縣統(tǒng)計局
4.項目基本概況:人口抽樣調(diào)查的目的,是為了掌握2020年以來我國人口在數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布以及居住等方面的變化情況,客觀反映我國人口發(fā)展?fàn)顩r,為科學(xué)制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、完善新時代人口發(fā)展戰(zhàn)略、推動人口高質(zhì)量發(fā)展,提供準(zhǔn)確的統(tǒng)計信息支持。
5.項目實施內(nèi)容:(1)人口抽樣調(diào)查的對象是在中華人民共和國境內(nèi)抽中住戶的全部人口,全縣共涉及調(diào)查總戶數(shù)約500戶、1200人。
(2)人口抽樣調(diào)查的內(nèi)容為人口和住戶的基本情況,主要包括姓名、性別、年齡、民族、受教育程度、行業(yè)、職業(yè)、遷移流動、婚姻、生育、死亡、住房情況等。
6.資金安排情況:一般公共預(yù)算財政撥款安排100000.00元。
7.項目實施計劃:(1)人口抽樣調(diào)查的對象是在中華人民共和國境內(nèi)抽中住戶的全部人口,全縣共涉及調(diào)查總戶數(shù)約500戶、1200人。
(2)人口抽樣調(diào)查的內(nèi)容為人口和住戶的基本情況,主要包括姓名、性別、年齡、民族、受教育程度、行業(yè)、職業(yè)、遷移流動、婚姻、生育、死亡、住房情況等。
8.項目實施績效:1%人口抽樣調(diào)查項目的實施成效顯著,不僅提升了數(shù)據(jù)質(zhì)量,還為政策制定提供了科學(xué)依據(jù),同時增強了社會參與度和組織協(xié)調(diào)能力;為科學(xué)制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、完善新時代人口發(fā)展戰(zhàn)略、推動人口高質(zhì)量發(fā)展,提供的統(tǒng)計信息準(zhǔn)確率達(dá)到100%;社會公眾對1%人口抽樣調(diào)查調(diào)查工作的滿意度達(dá)到100%。
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入:政府憑借國家政治權(quán)力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出:通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃,內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
4.項目支出預(yù)算:是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
5.“三公”經(jīng)費:是指政府部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待。其中,因公出國(境)費,反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。公務(wù)用車購置及運行費,反映單位公務(wù)用車購置及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費,反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
6.政府采購:是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
7.政府購買服務(wù):各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項,按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān),并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
(二)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
永仁縣統(tǒng)計局2025年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排804167.26元,與上年對比較上年增加31272.7元,主要原因是2025年開展1%人口抽樣調(diào)查對應(yīng)的商品和服務(wù)費用增加。
30201辦公費73320.00元,30202印刷費2400.00元,30205水費5700.00元,30206電費19820.00元,30211差旅費30000.00元,30215會議費17840.00元,30216培訓(xùn)費86820.00元,30217公務(wù)接待費19000.00員,30226勞務(wù)費397200.00元,30227委托業(yè)務(wù)費8000.00元,30228工會經(jīng)費22087.26元,30231公務(wù)用車運行維護(hù)費25000.00元,30239其他交通費用72980.00元,30299其他商品和服務(wù)支出24000.00元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日,永仁縣統(tǒng)計局資產(chǎn)總額119346.69元,其中,流動資產(chǎn)199.44元,固定資產(chǎn)119147.25元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少132957.81元,其中固定資產(chǎn)減少48705.36元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;資產(chǎn)使用收入0元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53232700141000111